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公告 ·2018年度洛阳市中级人民det365足球部门决算 ·洛阳市中级人民det365足球二楼法官书苑建设项目预算情况公示表 ·山东环境保护基金会与被告洛阳香江万基铝业有限公司公益诉讼大气污染责任纠纷一案公告 ·洛阳市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告 ·2019年洛阳市中级人民det365足球预算公开报告 ·洛阳市中级人民det365足球关于网络司法拍卖中推进第三方金融贷款工作的通知 ·洛阳市中级人民det365足球关于诉讼财产保全保函问题的通知 ·公 告 ·公告 ·2018年洛阳市中级人民det365足球预算公开报告 ·2017年洛阳市中级人民det365足球部门决算公开 ·【扫黑除恶】洛阳两级det365足球公布举报电话、举报信箱
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· 目录第一部分洛阳市中级人民det365足球概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分洛阳市中级人民det365足球概况一、部门职责审判法律规定应当由洛阳市中级人民det365足球审判的一审、二审案件;受理不服市中级人民det365足球和下级人民det365足球发生法律效力的各类案件;审判由洛阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;依法指导、监督全市各基层人民det365足球的工作等。审判法律规定由中级人民det365足球管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件;受理不服中级人民det365足球、下级人民det365足球已发生法律效力的判决、裁定等;审理由市人民检查院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。二、机构设置洛阳市中级人民det365足球内设机构30个,包括:办公室、审务督察局、审判保障局、政治部、立案一庭、立案二庭、审判管理局等。从决算单位构成看,洛阳市中级人民det365足球部门决算包括:本级决算、所属单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:1.洛阳市中级人民本级2.机关服务中心3.河南法官进修学院洛阳分院第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门: 单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 12490.21 一、一般公共服务支出 14 3.7二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 11706.80五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 164.20六、其他收入 6 549.97 六、科学技术支出 19 7 七、文化体育与传媒支出 20 8 八、社会保障和就业支出 21 856.16九、医疗卫生与计划生育支出 321.74本年收入合计 9 13040.18 本年支出合计 22 13321.03用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 822.49 年末结转和结余 24 570.13其中:项目支出结转和结余 12 822.49 其中:项目支出结转和结余 25 494.02总计 13 13891.16 总计 26 13891.16注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开02表部门: 单位:万元项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 13040.18 12490.21 549.97201 一般公共服务支出 3.7 3.7 20136 其他共产党事务支出 3.7 3.7 2013602 一般行政管理事务 3.7 3.7 204 公共安全支出 11418.56 11418.56 549.9720405 det365足球 11418.56 11418.56 549.972040501 行政运行 4718.38 4718.38 2040502 一般行政管理事务 5786.06 5786.06 2040503 机关服务 6.72 6.72 2040550 事业运行 110.42 110.42 2040599 其他det365足球支出 796.97 247 549.97205 教育支出 164.47 164.47 20508 进修及培训 164.47 164.47 2050803 培训支出 164.47 164.47 208 社会保障和就业支出 856.16 856.16 20805 行政事业单位离退休 856.16 856.16 2080504 未归口管理的行政单位离退休 466.93 466.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.23 389.23 210 医疗卫生与计划生育支出 321.74 321.74 21011 行政事业单位医疗 321.74 321.74 2101101 行政单位医疗 321.74 321.74 221 住房保障支出 267.55 267.55 22102 住房改革支出 267.55 267.55 2210201 住房公积金 267.55 267.55 229 其他支出 8 8 22999 其他支出 8 8 2299901 其他支出 8 80 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表部门: 单位:万元项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6合计 13321.03 6783.34 6537.70 201 一般公共服务支出 3.7 3.7 20136 其他共产党事务支出 3.7 3.7 2013602 一般行政管理事务 3.7 3.7 204 公共安全支出 11706.80 5345 6361.8 20405 det365足球 11760.80 5345 6361.8 2040501 行政运行 4669.57 4669.57 2040502 一般行政管理事务 5661.69 5661.69 2040503 机关服务 6.53 6.53 2040550 事业运行 110.35 110.35 2040599 其他det365足球支出 1258.67 558.56 700.11 205 教育支出 164.20 0.00 164.20 20508 进修及培训 164.20 0.00 164.20 2050803 培训支出 164.20 0.00 164.20 208 社会保障和就业支出 856.16 856.16 20805 行政事业单位离退休 856.16 856.16 2080504 未归口管理的行政单位离退休 466.93 466.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.23 389.23 210 医疗卫生与计划生育支出 321.74 321.74 21011 行政事业单位医疗 321.74 321.74 2101101 行政单位医疗 321.74 321.74 221 住房保障支出 260.44 260.44 0.00 22102 住房改革支出 260.44 260.44 0.00 2210201 住房公积金 260.44 260.44 0.00 229 其他支出 8.00 0.00 8.00 22999 其他支出 8.00 0.00 8.00 2299901 其他支出 8.00 0.00 8.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门: 单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 12490.2 一、一般公共服务支出 15 3.7 3.7 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 11148.25 11148.25 5 五、教育支出 19 164.2 164.2 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化体育与传媒支出 21 8 八、社会保障和就业支出 22 856.16 856.16 九、医疗卫生与计划生育支出 23 321.74 321.74 十、住房保障支出 260.44 260.44 十一、其他支出 8 8 本年收入合计 9 12490.2 本年支出合计 23 12762.48 12762.48 年初财政拨款结转和结余 10 822.49 年末财政拨款结转和结余 24 550.22 550.22 一般公共预算财政拨款 11 822.49 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 13312.70 总计 28 13312.70 13312.70 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门: 单位:万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 12490.21 6280.98 6209.23201 一般公共服务支出 3.70 0.00 3.7020136 其他共产党事务支出 3.70 0.00 3.702013602 一般行政管理事务 3.70 0.00 3.70204 公共安全支出 10868.58 4835.53 6033.0620405 det365足球 10868.58 4835.53 6033.062040501 行政运行 4718.38 4718.38 0.002040502 一般行政管理事务 5786.06 0.00 5786.062040503 机关服务 6.72 6.72 0.002040550 事业运行 110.42 110.42 0.002040599 其他det365足球支出 247.00 0.00 247.00205 教育支出 164.47 0.00 164.4720508 进修及培训 164.47 0.00 164.472050803 培训支出 164.47 0.00 164.47208 社会保障和就业支出 856.16 856.16 0.0020805 行政事业单位离退休 856.16 856.16 0.002080504 未归口管理的行政单位离退休 466.93 466.93 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.23 389.23 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 321.74 321.74 0.0021011 行政事业单位医疗 321.74 321.74 0.002101101 行政单位医疗 321.74 321.74 0.00221 住房保障支出 267.55 267.55 0.0022102 住房改革支出 267.55 267.55 0.002210201 住房公积金 8.00 0.00 8.00229 其他支出 8.00 0.00 8.0022999 其他支出 8 0.00 82299901 其他支出 8 0.00 8注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 单位:万元经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数301 工资福利支出 5451.61 302 商品和服务支出 257.49 310 资本性支出 30101 基本工资 1210.68 30201 办公费 102.73 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 1979.90 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 866.07 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 409.07 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 389.23 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 145.83 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 175.90 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 14.49 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 260.44 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 515.68 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 115.02 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 334.64 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 41.70 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 7.04 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 47.63 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 59.44 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 17.27 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 47.69 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出 30701 国内债务付息 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30702 国外债务付息 39999 其他支出 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 5967.29 公用经费合计 257.49注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门: 单位:万元预算数 决算数合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12123.25 0 114.75 0 114.75 8.5 130.96 8.57 114.75 114.75 7.64注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门: 单位:万元项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为13891.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)723.33万元,增长(下降)5.49%。主要原因是随着案件数量的增多,我院诉讼费等收入增加,且由于案件数量的增多,为保障我院工作的正常运行,所需费用增加。二、收入决算情况说明2018年度收入合计13040.18万元,其中:财政拨款收入12490.20万元,占95.78%;其他收入549.97万元,占4.22%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计13321.03万元,其中:基本支出6783.34万元,占50.92%;项目支出6537.70万元,占49.08%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计为13312.70万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)144.87万元,增长(下降)1.10%。主要原因是随着案件数量的增多,我院诉讼费等收入增加,且由于案件数量的增多,为保障我院工作的正常运行,所需费用增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出12490.21万元,占本年支出合计的93.82%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1469.16万元,下降10.53%。主要原因是退诉讼费及司法救助款减少。(二)结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出12762.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.7万元,占0.003%;公共安全支出11148.25万元,占87.35%;教育支出164.20万元,占1.29%;社会保障和就业支出856.16万元,占6.71%;医疗卫生与计划生育支出321.74万元,占2.52%。(三)具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12469.12万元,支出决算为12762.48万元,完成年初预算的××.××%。其中:1.一般行政管理事务。年初预算为零万元,支出决算为3.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管理事务增多。2.行政运行。年初预算为3760.61万元,支出决算为4669.57万元,完成年初预算的1.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位日常工作。3.一般行政管理事务。年初预算为7045.31万元,支出决算为5661.69万元,完成年初预算的80.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约。4.机关服务。年初预算为零万元,支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障单位日常工作需要。5.事业运行。年初预算为60.10万元,支出决算为110.35万元,完成年初预算的1.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。6.其他det365足球支出。年初预算为零万元,支出决算为700.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多,事项增加。7.培训支出。年初预算为229.97万元,支出决算为164.20万元,完成年初预算的71.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央规定,控制非必要培训。8.未归口管理的行政单位离退休。年初预算为259.52万元,支出决算为466.93万元,完成年初预算的1.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。9.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为450.08万元,支出决算为389.23万元,完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6224.78万元。其中:人员经费5967.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费257.49万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.25万元,支出决算为130.96万元,完成预算的93.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约要求,减少公务接待费用。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.57万元,占6.11%;公务用车购置及运行费支出决算114.75万元,完成预算的100%,占81.82%;公务接待费支出决算7.64万元,完成预算的30.00%,占5.45%。具体情况如下:1.因公出国(境)费年初预算为零万元,支出决算为8.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国(境)费用调整。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次[ 8月12日新增。]。2.公务用车购置及运行费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第一处。]初预算为114.75万元,支出决算为114.75万元,完成年初预算的100%。其中:公务用车购置支出为零万元,购置车辆零辆。公务用车运行支出114.75万元。主要用于公车燃油、维修、过路过桥费、保险费等费用。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。3.公务接待费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第二处。]初预算为25.50万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约要求。其中:外宾接待支出零万元。2018年共接待国(境)外来访团组零个、来访外宾零人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无等。其他国内公务接待支出7.64万元。主要用于接待上级业务部门检查工作、调研、督导办案及相关省、市同行考察学习。2018年共接待国内来访团组421个、来宾657人次(不包括陪同人员)。八、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。2018年我院共对30个项目开展了绩效评价工作。(二)项目绩效自评结果。以上项目立项符合相关管理规定,立项依据充分,绩效目标结构合理,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,项目任务完成质量较好,时效性强,产出、效果完成情况较好,群众满意度较高。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为零万元,支出决算为零万元。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第三处。]初预算为2900.68万元,支出决算为257.49万元,完成年初预算的8.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求,压缩支出。十一、政府采购支出情况说明2018年度政府采购支出总额2955.67万元,其中:政府采购货物支出1382.56万元、政府采购服务支出1573.11万元。十二、国有资产占用情况说明2018年期末,我部门共有车辆86辆,其中:市级领导干部用车8辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车78辆;单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。第四部分名词解释一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。附件:2018年度部门决算 /upload/file/20190926/20190926152855_19426.pdf
· 河南省洛阳市中级人民det365足球 公告(2017)豫03民初348号本院于2017年11月16日立案受理原告山东环境保护基金会与被告洛阳香江万基铝业有限公司公益诉讼大气污染责任纠纷一案。诉讼过程中,当事人达成和解协议。依照《最高人民det365足球关于适用的解释》第二百八十九条规定,现予以公告。公告期间为2019年7月15日至2109年8月15日。联系人:环境资源庭审判员—索如意联系电话:0379——63369425联系地址:洛阳市中级人民det365足球洛龙区展览路1号特此公告。附:1、民事起诉状2、和解协议二〇一九年七月十五日 民事起诉状原告:山东环境保护基金会。住所地:山东省济南市制锦市街12号。法定代表人:颜景江,理事长。被告:洛阳香江万基铝业有限公司。住所地:河南省新安县万基工业区。法定代表人:王江,董事长。案由:大气污染责任纠纷诉讼请求:一、判令被告立即停止污染物超标排放给大气环境造成的侵害,并消除该行为给大气环境所造成的危险;二、判令被告赔偿2014年12月2日起至其停止侵害之日,超标排放污染物所产生的大气环境治理费用,具体金额以环境损害评估意见为准,现暂估为10万元;三、判令被告赔偿环境恢复原状期间因其违法超标排放污染物造成的生态环境的服务功能损失,现暂估为10万元;四、判令被告在国家级公开媒体向社会公众公开赔礼道歉;六、本案诉讼费用及律师费等为诉讼支出的其他合理费用由被告承担。事实与理由:原告于2002年8月成立,是一家专门从事环境保护事业的公募基金会。宗旨是“资助和奖励对环境保护事业做出杰出贡献的个人和组织,推动环境保护的管理、科学研究、宣传教育、人才培训、学术交流、环保公益诉讼、环保产业发展以及涉外活动等各项事业的发展。”2017年10月,原告获悉被告因企业生产向大气超标排放污染物,受到洛阳市环境保护局的多次行政处罚。经核查,洛阳市环境保护局于2016年11月18日作出(洛环罚[2016]9001号)行政处罚决定书,并依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款之规定,对被告的违法行为处于10万元罚款。违法内容为:被告2号机组锅炉自动监控设施运行不正常,自动监控数据无法真实反映企业污染物排放情况。基于此,原告对被告的超标排放污染物行为进一步的核查工作,发现被告自2014年12月以来因超标排放物收到洛阳市环境保护局五次行政处罚,具体情况如下:(一)被告2号机组锅炉废弃排放口,2014年12月2日00:00-212月8日23:00,氮氧化物部分时段在线浓度为229.34mg/Nm3-329.53 mg/Nm3,超过GB13223-2011《火电厂大气污染排放标准》(100 mg/Nm3)1.293-2.295倍。据此,洛阳市环保局于2015年2月13日作出(洛环罚[2015]040号)行政处罚决定书,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条之规定,对被告处以7万元罚款。(二)被告2号机组锅炉废弃排放口,2014年12月2日00:00-12月8日23:00,氮氧化物部分时段在线浓度为239.55mg/Nm3-399.87mg/Nm3,超过GB13223-2011《火电厂大气污染排放标准》(100 mg/Nm3)1.395-2.988倍。据此,洛阳市环保局于2015年2月13日作出(洛环罚[2015]042号)行政处罚决定书,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条之规定,对被告处以7万元罚款。(三)被告2号机组锅炉废弃排放口,2014年12月17日00:00-12月24日23:00,氮氧化物部分时段在线浓度为251.63mg/Nm3-369.52mg/Nm3,超过GB13223-2011《火电厂大气污染排放标准》(100 mg/Nm3)1.516-2.2.695倍。据此,洛阳市环保局于2015年2月13日作出(洛环罚[2015]043号)行政处罚决定书,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条之规定,对被告处以7万元罚款。(四)被告2号机组锅炉废弃排放口,2014年12月25日00:00-12月31日23:00,氮氧化物部分时段在线浓度为234.2mg/Nm3-361.33 mg/Nm3,超过GB13223-2011《火电厂大气污染排放标准》(100 mg/Nm3)1.342-2.613倍。据此,洛阳市环保局于2015年2月13日作出(洛环罚[2015]041号)行政处罚决定书,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条之规定,对被告处以7万元罚款。(五)被告2号机组锅炉废弃排放口,2015年1月1日00:00-1月12日23:00,氮氧化物部分时段在线浓度为264.85mg/Nm3-366.62 mg/Nm3,超过GB13223-2011《火电厂大气污染排放标准》(100 mg/Nm3)1.648-2.666倍。据此,洛阳市环保局于2015年2月13日作出(洛环罚[2015]039号)行政处罚决定书,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条之规定,对被告处以6万元罚款。另外,根据国家企业信用信息公示系统的公开资料显示,被告自2015年5月6日至2016年7月25日,因污染物超标排放问题被新安县环保局累计处以30次行政处罚。综上所述,被告自2014年12月2日起至今多次受到当地环境保护主管部门的行政处罚,但其拒不改正超标排放的违法行为。自生产过程中仍然超标排放废气,给环境带来持续性损害。因此,被告应就其对环境污染所造成的严重后果承担法律责任。为维护社会公共利益、保护当地环境不被侵害,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规的规定,原告提出上述诉讼请求,望贵院予以支持。此致洛阳市中级人民det365足球具状人:山东环境保护基金会二〇一七年十一月十三日 和解协议原告:山东环境保护基金会,住所地山东省济南市制锦市街12号。法定代表人:颜景江,理事长。被告:洛阳香江万基铝业有限公司,住所地洛阳市新安县万基工业区。法定代表人:王江,董事长。针对本案庭审调查情况和生态环境部南京环境科学研究所司法鉴定所于2019年5月9日出具的《司法鉴定意见书》(国南环司法鉴定所[2018]环评鉴字第【30】号)显示的鉴定结论,以及被告为履行其与新安县人民政府于2016年7月12日签署的《生态修复协议》实施了植树造林工程,和新安县环境保护局于2017年10月16日针对被告的植树造林工程出具的《生态修复情况说明》,原被告对此均予以认可。鉴于被告积极履行生态修复义务,态度诚恳,原告同意并接受被告当庭口头道歉。为妥善解决被告对环境所造成的损害,切实维护社会公益,双方当事人达成如下和解协议:一、根据生态环境部南京环境科学研究所司法鉴定所国南环司法鉴定所[2018]环评鉴字第30号鉴定意见,被告应承担案涉大气污染治理费用为6,271,847.96元,并建议采用替代性修复方案对污染地周边环境进行补偿与修复。鉴于,被告已经根据新安县人民政府和新安县环境保护局的要求,于2016年7月至2017年7月在新安县石寺镇孟庄村以及北冶镇马行沟村进行了1500亩的植树造林工程。对此,被告于2019年4月24日出具《植树造林情况说明》,表明其植树造林工程累计费用支出总计人民币929.54万元。原被告双方经协商,一致同意将前述被告应承担的大气污染治理费用与被告已支出的植树造林工程费用相互进行折抵,即原告不再追究被告对污染地周边环境进行补偿与修复的法律责任。二、被告为了保护生态环境,自愿额外投入人民币200万元进行环境治理。环境治理主要方式为植树造林,植树造林工地点位于新安县正村镇后地村(S314省道175路段,路北)(总面积约为70000平方米)。被告承诺在保证树木成活率达到90%的情况下,该工程于2021年12月31日前完成;该日期之后所产生的林木养护费用不计算在此200万元费用范围内,由被告另行承担。对于上述环境治理费用的支出以及植树造林工程的实施,双方一致同意由原告负责进行监督,被告向原告支付2万元用于原告监督过程中产生的差旅费、食宿费等必要费用。三、被告如怠于履行造成未在约定的期限内完成上述环境治理费用的支出以及植树造林工程的实施,则需在约定期间届满后一个月内将应承担的尚未支出的环境治理费用200万元支付至洛阳市中级人民det365足球账户。四、本案律师费18万元、差旅费21175元、诉讼费2150元,由被告于调解书生效后10日内向原告支付。鉴定费25万元(被告已预交),由被告承担。本协议一式三份,原、被告各执一份,det365足球留存一份。签订日期:2019年7月10日
· 被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称“e租宝”案)涉财产部分已由北京市第一中级人民det365足球依法立案执行,并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。本市将于2019年7月2日至2019年8月30日期间的工作日开展集资参与人信息核实登记工作,为方便集资参与人参加信息核实登记,现将信息核实登记工作时间、核实登记流程、核实点分布及对应区域、联系电话通告如下:一、核实登记时间核实登记期限自2019年7月2日至2019年8月30日,每周一至周五上午9:30--11:30;下午3:30--6:00。全市各县(市、区)同步启动、开展现场核实登记工作。二、核实登记地点集资参与人可关注通告附件中16个核实点所属辖区、具体位置及联系方式,及时携带相关材料至户籍所在地或者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。三、核实登记对象在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的具有本市户籍的受损集资参与人,以及能够证明在本市长期工作生活的外省区市受损集资参与人。四、核实登记流程核实登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的,将提交第三方审计机构进行进一步复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登记。五、携带材料(一)身份信息材料集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居住地核实登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供本人社保卡或近半年纳税证明等证明在本市经常居住的材料(原件)。集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上述所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(det365足球生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记,核实点工作人员以继承权利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。(二)集资信息材料集资参与人应持集资合同、银行交易明细或者收款收据等能证明充值、提现金额的材料办理核实登记手续。(三)收款信息材料集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名称等信息。六、注意事项(一)此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的合法权益。(二)不具有本市户籍且无法提供经常在洛居住证明材料的集资参与人,请前往户籍所在地的核实点进行核实登记,具体事项请关注户籍所在地省区市发布的核实登记通告。(三)集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。(四)故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应法律责任。洛阳市“e租宝”案善后处置工作小组2019年7月1日 信息核实登记点
· 2019年部门预算信息公开目录一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能(二)人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、部门2019年度预算表格三、收入预算说明四、支出预算说明五、“三公经费”说明及增减变化原因六、 机关运行经费说明七、 政府采购情况说明八、绩效说明九、2019年无举借债务情况。十、名词解释部门基本情况(一)部门机构设置、职能市中级人民det365足球机关内设26个职能处室、1个派出机构伊滨综合审判庭,机关后勤服务中心、河南法官进修学院洛阳分院两个归口预算管理单位。主要职责是:审判法律规定应当由洛阳市中级人民det365足球审判的一审、二审案件;受理不服市中级人民det365足球和下级人民det365足球发生法律效力的各类案件;审判由洛阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;依法指导、监督全市各基层人民det365足球的工作等。(二)人员构成情况市中级人民det365足球机关及归口预算管理单位共有编制373人,其中:行政编制327人,事业编制46人;在职干警425人,其中:行政干警270人;离退休人员155人。(三)预算年度主要工作任务审判法律规定由中级人民det365足球管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件;受理不服中级人民det365足球、下级人民det365足球已发生法律效力的判决、裁定等;审理由市人民检查院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。二、部门2019年度预算表格(一)部门2019年度预算表格(二)部门收支预算总表(三)部门收入预算总表(四)部门支出预算总表(五)部门支出预算明细表(六)财政拨款收支总表(七)一般公共预算支出表(八)一般公共预算基本支出表(九)一般公共预算“三公”经费支出表(十)政府性基金预算支出表三、收入预算说明2019年收入预算14937.01万元,较2018年预算增加1346.99万元;其中:财政一般拨款6906.01万元;缴入国库的行政事业性收费6048.00万元;国有资产有偿使40.00万元;上级提前告知一般性转移支付1069.00万元。四、支出预算说明2019年支出预算14937.01万元,较2018年预算支出增加1346.99万元其中:财政一般拨款6906.01万元;缴入国库的行政事业性收费6048.00万元,国有资产有偿使,40.00万元;上级提前告知一般性转移支付1069.00万元。2019年支出预算按用途划分:工资福利支出5228.82万元,占35.0%;对个人和家庭的补助321.77万元,占2.15%;商品服务支出571.55万元,占3.83%;项目支出8814.87万元,占59.01%。主要项目是:办公经费、退诉讼费、办案经费、中央政法转移支付办案(业务)经费及业务装备经费。五、“三公经费”说明及增减变化原因2019年“三公”经费预算140.25万元,无因公出国(境)费用预算;公务接待费用预算为25.5万元;公务用车运行维护费预算114.75万元,全部为公务用车运行费用预算,无公务用车购置费预算。2019年我院继续认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”预算关,实行源头控制,严格把支出关,实现动态管理,规范“三公”经费的支出核算。三是注重宣传,在日常财务监督中注重对预算的业务学习和政策宣传,将“三公”经费管理作为我院的重要工作。六、机关运行经费说明2019年我院机关运行经费预算为3373.02万元,其中办公费546.33万元;差旅费321.69万元;其他商品和服务支出571.55万元。七、政府采购情况说明2019年度我院安排政府采购预算支出2292.00万元,其中政府采购服务项目支出859.00万元。八、2019年预算项目按照要求上报了预算项目绩效目标,部门重点项目预计达到以下目标:2019年洛阳市中级人民det365足球坚决贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,全面落实司法责任深化司法体制改革,确保人民det365足球依法独立公正行使审批权,充分发挥职能和作用。八、截止2018年底,国有资产共123707210.08元,有车辆52辆,其中:一般执法执勤车33辆。九、2019年无举借债务情况。十、名词解释1. 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。5. “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等运行费。车辆运行及维护费指单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费,指各类公务接待(含外宾接待)支出。6. 机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 附件 2019年洛阳市中级人民det365足球预算公开报表
·全市各基层人民det365足球、本院各部门:为进一步完善全市网络司法拍卖工作流程,促进执行案件标的物的变现,提高拍卖成交率,切实解决大宗标的物流拍问题,切实保护当事人的合法权益,根据《最高人民det365足球关于人民det365足球网络司法拍卖若干问题的规定》等法律规定,决定在我市网络司法拍卖中进一步推进第三方中介金融贷款工作。经相关单位申请,并经本院研究决定,下列单位2019年度可在本院和辖区基层det365足球的网络司法拍卖中提供金融贷款中介服务:洛阳市住房置业担保有限公司河南易捷房地产经纪有限公司洛阳融鑫尚久房地产经纪有限公司洛阳车易汇汽车销售有限公司河南金石拍辅网络科技有限公司洛阳海川房地产经纪有限公司洛阳标普房地产经纪有限公司各单位要进一步研究和推进网络司法拍卖中第三方中介金融贷款工作,不断促进拍卖成交率提升。实施过程中发现新情况和问题,请及时报告本院。联系人:谢振国1883882155963369730洛阳市中级人民det365足球二○一九年元月三日
·全市各基层人民det365足球、本院各部门:根据《最高人民det365足球关于人民det365足球办理财产保全案件若干问题的规定》[法释(2016)22号]及洛阳市中级人民det365足球《关于财产保全担保若干问题的意见(试行)》[洛中法(2015)110号]的规定,为依法保护当事人、利害关系人的合法权益,规范全市两级人民det365足球办理财产保全案件,简化诉讼保全担保审查程序,提高司法效率,经相关单位申请本院研究决定,下列单位2019年度可在本院和辖区基层det365足球以《不可撤销保函》形式为当事人申请诉讼财产保全提供担保。安邦财产保险股份有限公司洛阳中心支公司都邦财产保险股份有限公司河南分公司中煤财产保险股份有限公司河南分公司中国人寿财产保险股份有限公司洛阳市中心支公司中国太平洋财产保险股份有限公司洛阳中心支公司中国大地财产保险股份有限公司洛阳中心支公司富德财产保险股份有限公司洛阳中心支公司阳光财产保险股份有限公司洛阳中心支公司中国平安财产保险股份有限公司洛阳中心支公司中国人民财产保险股份有限公司洛阳市分公司洛阳市西工区金骆驼投资担保有限公司鑫融基投资担保有限公司河南国鑫投资担保有限公司洛阳金财投资担保有限公司洛阳民营集团股份有限公司河南翼海诉讼保全担保有限公司洛阳高新开发区担保中心有限公司为最大限度减轻当事人诉讼成本,上述单位在为财产保全申请人提供担保时所采用的保费、费率标准最高不得超过下表规定的范围。诉讼金额 收费标准3000万以上--3亿以下(含3000万) ≤2.5‰2000万以上—3000万以下(含2000万) ≤3.0‰2000万以下 ≤4.0‰各单位在采取诉讼保全措施时,请严格按照本通知执行。执行过程中发现情况和问题请及时报告本院。附件:保函(样式)洛阳市中级人民det365足球二○一九年元月三日附件保函(样式)编号:*********致:******人民det365足球一、申请人:******。二、被申请人:******。三、担保金额:******。四、赔偿责任:申请人(被保险人)******因与被申请人************纠纷一案(案号:******号),向det365足球提出保全申请,申请冻结被申请人银行账户存款******元或查封、扣押被申请人相当于******元的财产。本公司愿为申请人******的该申请提供担保,如申请人******保全申请错误致使被申请人遭受损失,依法应由申请人承担的损害赔偿责任,本公司保证在限额内负责赔偿。五、本保函有效期:自被保险人(申请人)****向det365足球提出财产保全申请之日起至保全损害之债诉讼时效届满止。六、本保函为不可撤销保函。担保人:******(公章)年月日
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